Movimentações - Devolução de Venda de Consumidor - ACONTAWIN 1.0

NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA

Este procedimento deve ser adotado em casos onde os documentos não possam mais ser cancelados dentro do prazo legal de cancelamento de cada um (NFE 24h/ NFCe 30min / Cupom Fiscal – passível de cancelamento apenas imediatamente após emissão )

Para efetuar a devolução de uma venda feita após esse prazo de cancelamento, pode-se adotar o procedimento abaixo.

Para iniciar o procedimento vá até a guia de Movimentação >>Entradas-Lançar Documento

 

 


Será então direcionado para uma nova tela onde deve atentar-se para que a opção “ Gerar Nota Fiscal Entrada” esteja marcada, para poder gerar devolução de vendas; para entradas de NFE’s de compra não é necessário que esta opção esteja marcada.

Após certificar-se de esta opção estar marcada clicar em OK para dar seguimento.



Após isso, será direcionado para a tela de lançamento de NFE, sendo necessário preencher o cabeçalho para continuar o processo informando a Operação – Nat. Oper.- Fornecedor.

Obs: o cfop de cabeçalho utilizado abaixo é apenas um exemplo, e deve ser adicionado sob auxílio de consultor ou contador, para poder informar o cfop correto.

Após informado o cabeçalho poderá então clicar no botão “N.F ou C.F de Origem” afim de identificar o documento fiscal que está sendo devolvido seja ele NFE NFCe ou Cupom Fiscal.



Na tela de identificação do documento pode ser adicionado filtro de data para facilitar a localização do documento, sendo necessário selecionar o tipo de documento que será devolvido. Importante ressaltar que os documentos que irão aparecer são aqueles que foram direcionados para o cliente informado no cabeçalho.

 


Após identificar o documento a ser devolvido pode-se então selecioná-lo com um clique sobre a linha do mesmo, após isso, na parte inferior aparecerão os itens contidos no documento de venda sendo então necessário selecionar os itens a serem devolvidos através da Check in Box no lado esquerdo de cada item.

Após selecionar os itens a serem devolvidos, pode-se então clicar na opção “Adicionar Itens Selecionados” para os inserir na nota de devolução.

Obs. Caso seja necessário devolver todos os itens do documento selecionado pode-se selecionar através da opção “Selecionar Tudo”, ao lado de “Adicionar Itens Selecionados”.


Tendo então selecionado os itens e adicionado os mesmos, pode-se efetuar a conferencia através da tela “2-Itens Adicionados”.Após isto será necessário inserir o Código Obs. podendo utilizar o código 1 – OBSERVAÇÃO PADRÃO e também “Gerar Texto Complementar”. Isto fara com que o sistema gere um texto complementar para a nota de devolução de venda.

Obs. Existe a opção de destacar nas observações informações de ST/IPI caso julgue necessário sendo preciso apenas marcar a Check in Box. Após isto clicar em “OK”


O sistema ira então voltar a tela de lançamento de NFE onde pode-se conferir e alterar informações como ICMS/IPI/COFINS e etc.  (solicitar auxílio de consultor/contador para verificação)


Após conferir informações como tributações e valores clicar em “Salvar”.



Após salvo precisara então ser faturada, este processo pode ser feito através da tela de Movimentações >>Entradas Faturamento, informar a forma de faturamento da nota.

 

 

O documento será então salvo na tela de Gerenciamento de Notas Fiscais e o processo de devolução de venda estará concluído.

 

ATENÇÃO!

As informações tributarias a serem utilizadas bem como natureza de operação e códigos fiscais são de total responsabilidade do cliente podendo ser consultada sua contabilidade para uma melhor utilização dos mesmos, afim de não incorrerem erros tributários.

A Equipe World Informática se coloca a disposição para esclarecimentos referente ao procedimento utilizado, bem como eventuais auxílios que sejam necessários para utilização do sistema.